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瑞金市2019年1月份财政 预算执行情况分析

 
 

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一㏎チ有>、财政预算收支完成情况

2019年1月份一般公共预算收支完成情况

2019年1月份当月全市财政总收入完成28946万元ㄛ╰Ξ┻う,同比减收682万元Ζ优⒀,下降2.3%═。其中:上划中央收入12776万元o≒弍万⌒,同比减收503万元フц,下降3.8%〕щ零㎝ǚ;上划省级收入1458万元⑵,同比增收29万元⒐,增长2%れп;一般公共预算本级收入14712万元Дㄎつバ%,同比减收207万元╠┕弍,下降1.4%ㄎ╅ゐ%╮。2019年1月份当月一般公共预算本级支出完成41531万元クМΘ曱Μ,同比增支17964万元═ぺ╆⒘,增长80.3%?卄д。

2019年1月份财政收入完成情况

2019年1月份当月全市财政总收入完成28946万元「劳ㄉ┐ㄓ,同比减收682万元ㄖ┺⑵タ∽,下降2.3%┑£┏。一般公共预算本级收入14712万元ぱǔⅦ╇,同比减收207万元ǐ特χφ,下降1.4%たΡⅨο◢。

分部门看:税务部门收入27515万元おボエ,同比减收1494万元むㄓ,下降5.2%弐⑤Щ;财政部门收入1431万元┸<,同比增收812万元ィ⒏、≠,增长131.2%╠∑╖。

分级次看:上划中央收入12776万元┛┼ㄤ╟,同比减收503万元┿≌╋ひ,下降3.8%ぎ〣╥┺;上划省级收入1458万元りㄆ┋亇З,同比增收29万元┳┦~├丅,增长2%ó;一般公共预算本级收入14712万元ビ︻∥,同比减收207万元┱жょ,下降1.4%┍けǒ。

分构成看:全市税收收入完成27515万元适艾╅に,同比减收1494万元⑶└ㄅ,下降5.2%η┙;占财政总收入比重为95.1%﹥⑥,同比下降2.8个百分点á。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)16040万元だヒ,占财政总收入55.4%写Дヶ〗玖;企业所得税7027万元┡,占财政总收入24.3%〡ぅХ;城市维护建设税889万元ボ特,占财政收入3.1%ふビ。非税收入1431万元σⅤεゅ,占财政总收入比重为4.9%㎏わ╳。地方税收收入13281万元$▽(ㄟ,占一般公共预算收入比重84.1%┓∵ǔでむ。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入13281万元﹄≯,同比减收1019万元Р⑥,下降11%ぞ㎝п,其中:增值税7218万元㏕⊥ヴ夬,同比减收1845万元も§,下降20.4%┧;企业所得税32%部分2249万元ヲ╅,同比增收1008万元〝ヅ叁┵ī,增长81.2%Ъ⒕サぃ巜;个人所得税32%部分264万元Эㄛ,同比减收182万元れω,下降40.8%佰Π;五种小税1671万元ブ,同比减收399万元日,下降19.3%ù┵;城市维护建设税889万元▲,同比减收106万元亅ΥモАサ,下降10.7%⒕⑧てゲ;车船税76万元┆ㄠ┬★,同比减收10万元∫ò囍ǜ█,下降11.3%【┡ㄏ;契税804万元∴Ψ,同比增收405万元╜Пζナ⒊,增长101.7%ㄌゼ▌щ,环保税110万元’,同比净增长110万元フШ。

行政事业性收费收入746万元╅佰,同比增收716万元ì┭ㄚ,增长2411%っ╉。

罚没收入46万元バ┣,同比减收54万元♀ㄘж⑻,下降53.9%Ⅵ。

专项收入517万元金,同比增收67万元Ο,增长15%┞ぢ┴。

政府住房基金收入122万元夊ムほΜ⑹。同比增收82万元|▄テ┿,增长203.6%αй。

2019年1月份一般公共预算支出完成情况

2019年1月份全市一般公共预算本级支出完成41531万元分,同比增支17964万元ぜシ,增长80.3%э∞ル特。民生类支出37373万元】Ρ⒍)⑷,同比增支19214万元㎡,增长105.8%○ツ⒊〖∴,占一般公共预算支出的比重为90%ッ↖。三项法定支出15647万元ゑ﹌╙わ,同比增支10686万元ァ⑺,增长215.4%ゎフ←,其中:教育支出8593万元⊙,同比增支5304万元㈣еㄢр┳,增长161.3%┈ロКé;科学技术支出2049万元ぃ┴◣,同比增支864万元∏⑷,增长72.8%ネ∧;农林水支出5005万元┴亿ю⒓,同比增支4518万元バУπ∫Μ,下降928.4%┞。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1木ㄓв∷、基金收入:2019年1月份全市政府性基金预算收入完成-314万元⒎┌ゆ,同比减收1802万元ēи,下降121.1%ろφ,其中:国有土地使用权出让金收入-533万元ㄇи⑽шヮ,同比减收1484万元╪ⅹ┗,下降156%┢×Εね;国有土地收益金收入同比净增11万元π┚;农业开发土地资金收入同比净增14万元ц⒇;城市基础设施配套费收入86万元弎ヮ│╥た,同比减收313万元╗〤┗,下降78.4%┉ちс◇Е;污水处理费收入同比净增收108万元で。

 2Ⅱ、基金支出:2019年1月份全市政府性基金预算支出完成7677万元⒃╁£ч,同比减支12230万元ン”ㄎカ╧,下降61.4%ㄅ╜陆Р╝,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出7008万元Υ,同比减支12622万元ヮダず《,下降64.3%┬㈢?;农业土地开发资金支出同比净增94万元⒁ゴ→;城市基础设施配套费安排的支出529万元┫▌ト,同比增支342万元⒇ズㄩコЮ,增长183.4%ド。

二╓Ⅶ、财政收支运行特点

1㎡┈ūКΚ、收入方面注ㄟゼ丅。岁末年初〩ロ,我市紧紧围绕市委Μ、市政府确定的工作目标ピ,坚决贯彻执行上级财政政策-┇,财税工作做到早部署な、早行动日λ、早落实ツⅸǒ,坚持“依法征税┠┉ú│,应收尽收”ご┺⒌,健全和完善各项收入征管制度弐,强化依法征收意识?,1月份财政收入平稳增长“,财政总收入实现28946万元⒑╯ⅸ,剔除上年同期铜加工企业延期税款1.22亿元于1月份入库的因素メ┈╛べ,实现了与同期相比大幅增长﹌㏎。

2Π、支出方面⑥〗。多方筹措资金㎜∝④,有效保障重点支出┫。1月份㏕,实现一般公共预算支出41531万元ⅲ⑼]ロ,同比增加17964万元ㄖ],增长80.3%も,主要是因本月临近春节发放了1-2月工资┻厘ビ,同时‘,财政在保证人员工资和党政机关运转经费的前提下ΩС,着重从解决困难补助救济ǚ┹⒋カラ、精准扶贫等涉及群众切身利益的资金问题着手┫▌щ÷,积极为各部门的节前必要支出调度资金р≡¥┅┸,为营造平安Κ拍╡弐、和谐┾肆ブ、喜庆的节日气氛做好资金保障ā优。

下一步|ㄅ┧,我市财政部门要全面落实各级财政工作会议精神ペ┘ユ日,坚持稳中求进工作总基调ひミ火ǐ,坚持新发展理念≮,推动高质量跨越式发展αй⑾гボ,紧紧围绕市委ⅣゐБ╓、市政府的决策部署わㄋ┒㈤め,发挥财政职能作用⒈,以更加饱满的热情和奋发向上的精神做好今年的各项财政工作せ╓〨レ▽。

 

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